EA уже трясётся от страха»: Paradox представила симулятор жизни Life by You от команды ветерана серии The Sims
Титульный лист формы выглядит так:
Персонифицированные сведения о физических лицах: новый отчет с 2023 года
С января 2023 года появится новый отчет по сотрудникам — персонифицированные сведения о физических лицах. По сути, это сокращенный раздел 3 расчета по страховым взносам, который теперь будет подаваться ежемесячно. Разбираемся, что это за отчет и как его заполнять.
Что такое персонифицированные сведения о физических лицах
Персонифицированные сведения о физлицах — это новый ежемесячный отчет в ФНС. Его форма, формат и порядок заполнения утверждены приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@. Номер по КНД — 1151162.
Важно! Форма персонифицированных сведений — это сокращенный раздел 3 расчета по страховым взносам, который страхователи теперь будут сдавать ежемесячно. При этом из РСВ персонифицированные сведения тоже не исчезнут, их нужно будет по-прежнему представлять в составе ежеквартального отчета.
Кто должен представлять новый отчет в ФНС
- организации, в том числе иностранные, которые работают в России, и их обособленные подразделения;
- предприниматели;
- адвокаты, частные детективы, нотариусы и другие специалисты частной практики;
- главы КФХ;
- физлица без статуса ИП.
В отчете нужно будет показывать персональные данные всех застрахованных лиц и суммы выплат, начисленные в пользу каждого из них в отчетном месяце.
В отчет включают следующих физлиц:
- сотрудники по трудовым договорам;
- исполнители по гражданско-правовым договорам на оказание услуг, выполнение работ;
- исполнители по договорам авторского заказа;
- авторы произведений по договорам об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении права использования результатов интеллектуальной деятельности.
Если ИП не выплачивает доходы другим физлицам, отчет можно не сдавать.
Включить человека в отчет нужно, даже если в отчетном периоде в его пользу не начисляли выплаты и вознаграждения. В этом случае строка 070 в электронном отчете остается пустой, а в бумажном заполняется прочерком.
Отчитывайтесь по сотрудникам через Экстерн. В сервисе всегда актуальные формы и встроенные проверки
Когда сдавать персонифицированные сведения
Новый отчет нужно подавать ежемесячно. Впервые его сдают по итогам января 2023 года. Срок сдачи — 25 число месяца, следующего за отчетным.
Стандартное правило о переносе срока сдачи при его совпадении с выходным или праздником продолжает действовать. С учетом этого в 2023 году крайние сроки будут такие:
- за январь — 27 февраля;
- за февраль — 27 марта;
- за март — 25 апреля;
- за апрель — 25 мая;
- за май — 26 июня;
- за июнь — 25 июля;
- за июль — 25 августа;
- за август — 25 сентября;
- за сентябрь — 25 октября;
- за октябрь — 27 ноября;
- за ноябрь — 25 декабря.
При реорганизации и ликвидации сроки те же.
Куда и как подавать новый отчет
Отчет представьте в налоговый орган:
- Организации — по месту своего нахождения и по месту нахождения обособленных подразделений, которые имеют счет в банке и сами платят физлицам.
- ИП и физлица — по месту жительства.
Важно! Если обособленное подразделение, по которому раньше сдавали отчет, будет закрыто или потеряет полномочия по выплатам физлицам, сдать сведения за периоды, в которых подразделение работало, нужно будет в налоговую по месту нахождения организации.
Форма сдачи определяется по тем же правилам, что и для РСВ: если численность получателей выплат за отчетный период превышает 10 человек, то сдать сведения нужно электронно. Если получателей 10 или меньше, можно отчитываться на бумаге.
Как заполнить форму персонифицированных сведений о физлицах
Отчет состоит из титульного листа и части с персональными данными физлиц и сведениями о их доходах. Порядок его заполнения утвержден приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@.
Титульный лист
Титульный лист формы выглядит так:
Правила его заполнения абсолютно стандартные:
- Укажите ИНН и КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет. Предприниматели КПП не указывают.
- Для первичных сведений проставьте код «0–», для корректировок «1–», «2–» и так далее по порядку.
- Период, за который представляется отчет, заполняется кодом из приложения № 3 к порядку. В стандартном случае это просто номер месяца, но для реорганизации, ликвидации и снятия с учета ИП (главы КФХ) коды отличаются.
- Укажите отчетный год — 2023.
- Укажите код налогового органа, в который подаете отчет.
- В поле «По месту нахождения (учета)» укажите код из приложения № 4 к порядку.
- Впишите наименование вашей организации, обособленного подразделения (при наличии) или ФИО физлица.
- Впишите ОГРНИП — это поле предусмотрено только для ИП/главы КФХ. Узнать код можно по листу записи в ЕГРИП.
- Если в отчетном периоде организация была реорганизована, ликвидирована или ее обособленное подразделение было закрыто или лишено полномочий, заполните соответствующую строку, указав код из приложения № 2 к порядку.
- Укажите номер телефона и количество страниц в форме, а также количество листов подтверждающих документов.
- В разделе «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящих сведениях, подтверждаю» укажите код «1», если сведения представляет плательщик, и код «2» — если их подает уполномоченный представитель. Далее впишите ФИО, поставьте подпись и дату.
В Экстерне титульный лист почти полностью заполняется в автоматическом режиме из реквизитов налогоплательщика, сохраненных в сервисе. Остается только проверить и внести изменения при необходимости.
Персональные данные и сведения о выплатах
Этот раздел нужно заполнить на каждое застрахованное лицо, которое числилось в отчетном периоде. По нему указывают ИНН, ФИО, СНИЛС и сумму выплат, начисленных в его пользу в отчетном месяце.
В Экстерне заполнить персональные данные сотрудников можно будет автоматически из справочника. Достаточно отметить галочками нужных людей.
В строке 070 указывается сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу лица за отчетный месяц. Впишите сумму в рублях и копейках.
В строку включаются все суммы выплат и вознаграждений, которые входят в объект обложения страховыми взносами, а не база для исчисления страховых взносов, то есть порядок заполнения строки 070 аналогичен порядку заполнения строки 140 раздела 3 РСВ. Обратите внимание, что указывать доходы нужно в сумме до удержания НДФЛ.
Отчитывайтесь легко и без ошибок
Удобный сервис для подготовки и сдачи отчетов через интернет. Дарим доступ в Экстерн на 14 дней!
Как исправить ошибку в персонифицированных сведениях
Уточненные Сведения можно подать до момента сдачи РСВ за отчетный период, в который попадает соответствующий месяц.
В уточненку включайте только тех физлиц, данные по которым нужно изменить. Не забудьте поставить номер корректировки на титульном листе.
В основной части для исправления или отмены поданных данных предусмотрена строка 010 «Признак аннулирования сведений о физлице»:
- Если вы хотите аннулировать сведения (подали по ошибке), поставьте «1» в строке 010 и прочерки в строке 070.
- Если ошибка допущена в ФИО/СНИЛС, то дополнительно к разделу с аннулированными сведениями заполните на это лицо раздел с верными сведениями по строкам 020–070.
Если надо исправить только сумму выплат, включите в корректировочный отчет сведения по физлицу и укажите верную сумму в строке 070. Строка 010 при этом не заполняется.
Нужно ли сдавать нулевые персонифицированные сведения, если не было начислений
Нулевой формы персонифицированных сведений не существует. Это значит, что в отчете в любом случае должны быть данные застрахованных лиц, даже если в отчетном месяце у организации не было начислений или сотрудников. Заполнение отчета зависит от причины отсутствия сведений:
- У организации есть застрахованные лица, но нет начислений в их пользу. Персональные данные всех застрахованных лиц включаются в отчет, но в строке 070 проставляется прочерк, если форма печатная, и «0», если она электронная.
- У организации нет застрахованных лиц. В общем случае такая ситуация невозможна. В организации есть хотя бы один сотрудник — директор-единственный учредитель. Именно его данные включаются в отчет. Если выплат не было, в строке 070 проставляется прочерк, если форма печатная, и «0», если она электронная.
В прочих случаях отсутствия сведений отчет по форме вовсе не представляется. К примеру, не отчитываются ИП без работников.
Штрафы за непредставление персонифицированных сведений
Отдельный штраф за непредставление или за несвоевременное представление Персонифицированных сведений о физлицах в НК не предусмотрен. Поэтому могут применяться общие штрафы:
- Непредставление в установленный срок документов и иных сведений, предусмотренных НК РФ и иными актами законодательства о налогах и сборах — штраф в размере 200 рублей за каждый непредставленный документ (п. 1 ст. 126 НК РФ).
- Непредставление в установленный срок либо отказ от представления в налоговые органы оформленных в установленном порядке документов и (или) иных сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, а равно представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде — административный штраф на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц — от трехсот до пятисот рублей (ст. 15.6 КоАП РФ).
Главное на почту — и памятка по ЕНП в подарок
Поделиться
Получайте новости от наших экспертов дважды в месяц Главное на почту — и памятка по ЕНП в подарок
Получайте новости от наших экспертов дважды в месяц
67550778-15DE-41FB-BFC3-9BA2DA4E13BB Created with sketchtool.
Статьи по теме→
Отвечает
Илья Антоненко
27 февраля
22 февраля
20 февраля
14 февраля
Наталья Пискарева
Вебинар, онлайн
Отвечает
Елена Кулакова
Елена Кулакова
Отвечает
Елена Кулакова
Отвечает
Елена Кулакова
Отвечает
Михаил Кобрин
Отвечает
Елена Кулакова
Ольга Якушина
Отвечает
Елена Кулакова
Отвечает
Илья Антоненко
27 февраля
22 февраля
20 февраля
14 февраля
Наталья Пискарева
Вебинар, онлайн
Отвечает
Елена Кулакова
Елена Кулакова
Отвечает
Елена Кулакова
Отвечает
Елена Кулакова
Отвечает
Михаил Кобрин
Отвечает
Елена Кулакова
Ольга Якушина
Отвечает
Елена Кулакова
277 комментариев
ПОКАЗАТЬ ПРЕДЫДУЩИЕ
ПОКАЗАТЬ ПРЕДЫДУЩИЕ
ПОКАЗАТЬ ПРЕДЫДУЩИЕ
ПОКАЗАТЬ ПРЕДЫДУЩИЕ
ПОКАЗАТЬ ПРЕДЫДУЩИЕ
Директор ООО и единственный учредитель без трудового договора и без выплат , тоже нужно подавать на него новый отчёт ежемесячно. Выплаты раньше не производились. В Рсв сведения подаются
42 Ответить
Елизавета Кобрина 9 ноября 2022
Ира, добрый день! Это очень хороший вопрос, но контролирующие органы пока разъяснений не дали. Если проводить аналогию с СЗВ-М и РСВ, то подавать данные будет нужно.
14 Ответить
Елизавета Кобрина, У нас тоже похожая ситуация. Председатель Дачно-строительного кооператива и учредитель ДСК без трудового договора (на добровольных началах) без выплат. Выплаты раньше не производились. Сначала сдавали СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ (так как всё равно требовали, но проставляли НЕОПЛ) и в РСВ сведения подаются как на действующего Председателя. Но по требованию и разъяснению ПФР теперь не подаём СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ (предыдущие сданные отчёты уточнили (отменили)). Как в нашей ситуации быть? Сдавать или нет?
18 Ответить
Елизавета Кобрина, если появятся какие-то пояснения по поводу подачи нулевого отчета, вы напишите нам? Меня тоже этот вопрос интересует. Спасибо.
1 Ответить
Юлия, там чуть выше в статье есть такая фраза “Если ИП не выплачивает доходы другим физлицам, отчет можно не сдавать.” может быть это действует и для ЮЛ? Меня тоже этот вопрос заинтересовал,сама председатель организации, без начислений и выплат.
4 Ответить
Юлия, а вот от бухгалтера и подтверждение подоспело. если начислений и выплат нет, то и сдавать просто не надо.
0 Ответить
Елизавета Кобрина, спасибо большое! А сейчас контролирующие органы дали разъяснения? ООО сдает нулевую отчетность. Числится только директор и единственный учредитель в одном лице. Выплаты не производятся. Трудового договора с директором нет.
0 Ответить
Позвонила за разъяснением в налоговую. Мне сказали,что даже если нет работников,начислений и выплат, в ифнс сдаются нулевые псв каждый месяц.
5 Ответить
Юлия, здравствуйте, а вы пробовали псв 0 сдать, без заполнения 2 листа. Мне не даёт сдать, пишет ошибку( у руководителя ооо тд нет, он единственный учредитель
3 Ответить
Лиа, у меня аналогично
0 Ответить
Лиа, Добрый день! Пробовала тоже сегодня сдать ПСВ. Без заполнения 2 листа не дает(
2 Ответить
Дарья, И что же теперь будем делать
0 Ответить
Лиа, тоже сегодня не удалось отправить отчет. Позвонила в тех.поддержку контура. Они мне объяснили, что если есть сотрудники, с которыми заключены труд.договора,но нет начислений, подается нулевой псв. Если совсем нет сотрудников, псв вовсе не подается. В налоговой по телефону сказали по-другому. Советую написать письмо в налоговую с разъяснением по этому поводу, чтобы всё-таки получить официальный письменный ответ.
0 Ответить
ПОКАЗАТЬ ВСЁ ОБСУЖДЕНИЕ — 11
Добрый день. Если ООО платит физ. лицам аренду авто или помещения. Эти доходы тоже включать в новый отчет или нет? Раньше данные доходы попадали только в Расчет 6-НДФЛ.
10 Ответить
Лидия, В строке 070 указывается сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу лица за отчетный месяц. Заполняйте строку в рублях и копейках. Причем в порядке заполнения не отмечено, что сюда нужно включать только доходы, облагаемые страховыми взносами, так что включайте все, которые начисляли. Обратите внимание, что указывать доходы нужно в сумме до удержания НДФЛ.
1 Ответить
Елизавета Кобрина 11 ноября 2022
Лидия, здравствуйте! Выплаты по аренде не являются объектом для обложения страховыми взносами, поэтому не отражаются в РСВ. А перс. сведения должны совпадать с данными в разделе 3 РСВ. Следовательно, в форму перс. сведений эти выплаты включать не надо. А если это не работники , то они не являются застрахованными лицами и вообще не включаются в отчет.
17 Ответить
Елизавета Кобрина Изменен 11 ноября 2022
Ав, здравствуйте! В статье речь о том, что в форму перс. сведений включаются все суммы выплат и вознаграждений, которые входят в объект обложения страховыми взносами, а не база для исчисления страховых взносов. Правила заполнения строки 070 те же, что и для строки 140 раздела 3 РСВ.
Я уточню формулировку, чтобы не было разночтений.
6 Ответить
Елизавета Кобрина, Подскажите, пожалуйста, в строку включаются все суммы выплат и вознаграждений, которые входят в объект обложения страховыми взносами, а не база для исчисления страховых взносов – это ни одно и тоже?
0 Ответить
Ав, Добрый день! Так в статье написано, что в строку 70 включаются все суммы выплат и вознаграждений, которые входят в объект обложения страховыми взносами, а не база для исчисления страховых взносов, то есть порядок заполнения строки 070 аналогичен порядку заполнения строки 140 раздела 3 РСВ. Обратите внимание, что указывать доходы нужно в сумме до удержания НДФЛ. Выплата сотруднику по договору аренды авто без экипажа, которая не облагается страховыми взносами включается в персональные сведения или нет?
0 Ответить
Добрый день, я с вами не согласна, в дальнейшем это отчет будет стыковаться с РСВ, а в РСВ мы не включаем доход физ. лиц за аренду авто или помещения.
1 Ответить
Лидия, В строке 070 указывается сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу лица за отчетный месяц. Впишите сумму в рублях и копейках.
В строку включаются все суммы выплат и вознаграждений, которые входят в объект обложения страховыми взносами, а не база для исчисления страховых взносов, то есть порядок заполнения строки 070 аналогичен порядку заполнения строки 140 раздела 3 РСВ. Обратите внимание, что указывать доходы нужно в сумме до удержания НДФЛ.
0 Ответить
ПОКАЗАТЬ ВСЁ ОБСУЖДЕНИЕ — 6
Добрый день. Платим ЗП за текущий месяц(бюджетники), поэтому в следующем много перерасчетов, значит постоянно корректировки сдавать?
16 Ответить
Елизавета Кобрина 11 ноября 2022
Татьяна, здравствуйте! Если корректировку перс. сведений не представить своевременно, то на лицевом счете суммы выплат заменятся при передаче РСВ данными из раздела 3.
1 Ответить
Елизавета Кобрина, получается, главное перс.сведения отправить в принципе, не обязательно точно – а корректировку подавать не нужно? Или их будут с РСВ сверять и присылать запросы?
6 Ответить
Елизавета Кобрина, это точно? Потому что на одном из семинаров от представителя ИФНС прозвучало, что суммы выплат должны совпадать. Хотя, судя по Порядку заполнения, после сдачи РСВ – не корректируются Перс.сведения
0 Ответить
Елизавета Кобрина, зачем тогда сдавать перс.св., например, за март до 25.04, если расчёт СВ их перекроет.
0 Ответить
Татьяна, для чего корректирующий сдавать, если перерасчёт уже отразится в начислениях следующего месяца, а значит сумма начисленного и полученнго дохода будет считаться суммой следующего месяца.
0 Ответить
Анастасия, корректироваться может минус, если его, например, в будущем удержать не с чего будет (например, увольнение с удержанием отпускных за неотработанный период)
1 Ответить
ПОКАЗАТЬ ВСЁ ОБСУЖДЕНИЕ — 5
Каждый месяц будем подавать подробные сведения по каждому сотруднику. Зачем в квартальном отчете еще перс.сведения по каждому работнику??
47 Ответить
Елизавета Кобрина 11 ноября 2022
Наталья, добрый день! Этот ежемесячный отчет заменит СЗВ-М. Налоговая будет передавать сведения из него в фонд и органы соцзащиты.
А в квартальном РСВ в разделе 3 иная информация, более подробная.
2 Ответить
Елизавета Кобрина, СЗВ-М содержала только реестр сотрудников, никаких выплат не указывали. В новых отчетах дублирование информации
76 Ответить
Анна, эта информация им нужна для расчета пени, за несвоевременную оплату налога
5 Ответить
Евгений, какого налога? Написано же, строка 070 заполняется аналогично строке 140 в РСВ. Там общая сумма выплат, в т.ч. не облагаемая налогами и взносами.
0 Ответить
ПОКАЗАТЬ ВСЁ ОБСУЖДЕНИЕ — 3
Добрый день. В строке 070 указывается сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу лица за отчетный месяц. Как же быть, например с б/л на которые не начисляются взносы? до 25 числа мы должны отразить всю сумму начислений, 28 числа ФНС должна списать сумму взносов с начислений, но на б/л нет взносов, следовательно ФНС спишет больше, пока не увидит сведения в квартальном, где отразятся начисления на которые не начисляются взносы?
8 Ответить
Елизавета Кобрина 11 ноября 2022
Ирина, добрый день! ФНС ничего не будет списывать на основании этого отчета, так как он не заменяет уведомление об исчисленных суммах налогов, взносов, авансов и пр.
6 Ответить
и ещё один вопрос о сроках за декабрь 2023г, его в таблице нет (есть только январь-ноябрь)
0 Ответить
Елизавета Кобрина 11 ноября 2022
Ирина, этот отчет первый раз надо сдать по итогам января. За декабрь 2022 он не подается.
1 Ответить
Елизавета Кобрина 11 ноября 2022
Ирина, а, прошу прощения. За декабрь 2023 года надо сдавать до 25 января 2024, если ничего не изменится. У нас в списке только сроки сдачи в 2023 году даны.
3 Ответить
Объясните, как может отличаться сумма выплат, облагаемая взносами и база для начисления взносов. Почему это не одно и то же?
11 Ответить
Елизавета Кобрина 14 ноября 2022
Елена, здравствуйте! Вы, наверное, путаете объект обложения взносами и облагаемую сумму выплат. О том, что относится к объекту, написано в ст. 420 НК РФ. О том, что из этого объекта исключается при расчете базы для начисления, говорится в статье 422 НК РФ.
Например, пособия по нетрудоспособности входят в объект обложения взносами, так как относятся к выплатам в рамках трудовых договоров. Но в базу для начисления они не включены.
В расчете по страховым взносам в разделе 3 такая выплата будет учтена в строке 140, но исключена из строки 150. Соответственно, в форме перссведений ее тоже нужно будет учитывать в строке 070.
Мы подчеркиваем, что речь идет об объекте обложения, чтобы не было вопросов по поводу договоров аренды и т.п.
10 Ответить
Елизавета Кобрина, Я так поняла это ФОТ
0 Ответить
Сотрудник принят 09.01.2023 какие отчеты и в какие сроки теперь необходимо подать?
5 Ответить
Елизавета Кобрина 25 ноября 2022
Наталия, добрый день! При трудоустройстве сотрудника в 2023 году нужно будет подавать подраздел 1.1 формы ЕФС-1 — это аналог прежнего СЗВ-ТД.
0 Ответить
Елизавета Кобрина, т.е. не позднее 10.01.2023 необходимо предоставить подр. 1.1 ?
0 Ответить
Елизавета Кобрина 25 ноября 2022
0 Ответить
Елизавета Кобрина 8 января
Елизавета Кобрина, ну что вы людей путаете? Первый отчёт будет продаваться за январь в феврале.
3 Ответить
Елизавета Кобрина, Добрый день!
Нужно ли отправлять тогда “сведения о застрахованном лице” (как раньше отправляли в ФСС для ЭЛН). Или отчета ЕФС-1 будет достаточно
0 Ответить
Елизавета Кобрина 11 января
Елизавета, здравствуйте! Да, эти отчеты друг друга не заменяют.
0 Ответить
ПОКАЗАТЬ ВСЁ ОБСУЖДЕНИЕ — 5
Работник был уволен 04.2023.
В период 07.2023 была выплачена премия. СВ рассчитываются в период.
Должны ли мы включать данного работника в отчет за период 07.2023? С одной стороны работник уже не является застрахованным лицом, с другой стороны есть суммы, которые должны быть уплачены в фонд
5 Ответить
Елизавета Кобрина 25 ноября 2022
Вадим, добрый день! Есть разъяснения для заполнения РСВ по аналогичному вопросу: «Если в последние 3 месяца отчетного периода, за который представляется РСВ, начислялись выплаты и иные вознаграждения в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, в том числе в пользу уволенных физических лиц в предыдущем отчетном периоде, то сведения о них включаются в состав представляемого расчета» (письмо ФНС от 05.12.2018 N БС-4-11/23628@).
Так как Персонифицированные сведения о физлицах представляются в ФНС и в будущем корректируются на представленные РСВ, считаю, что в перссведениях информацию о таких бывших сотрудниках и выплатах в их пользу указывать нужно. Но актуальных официальных разъяснений по этому вопросу еще нет.
1 Ответить
физлица без статуса ИП- что это за категория ?
0 Ответить
Елизавета Кобрина 6 декабря 2022
Юлия, добрый день! Это физлица, которые не регистрировали ИП. Они тоже могут быть работодателями, например, нанимать помощников для ведения домашнего хозяйства. Собственно, РСВ эта категория работодателей тоже всегда была обязана сдавать.
0 Ответить
Что делать общественной ветеранской организации? Нет ни сотрудников, ни доходов, ни налогов, В ИФНС сдаем нулевую отчетность, председатель застрахован в своей организации, где работает.
1 Ответить
Елизавета Кобрина 6 декабря 2022
Елена, добрый день! Если сотрудников нет, то этот отчет сдавать не надо.
0 Ответить
Елизавета Кобрина, хочу написать письмо в УПФР оботсутствии обязанности сдавать этот отчет, подскажите, пожалуйста, на какие документы сослаться, чтобы не попасть на штрафы. Спасибо
1 Ответить
Елизавета Кобрина 8 декабря 2022
Елена, этот отчет представляется в ФНС. Можно сослаться на пп. 1 п. 1 ст. 419 НК РФ, п. 1.1, 3.2 Порядка заполнения, утвержденного приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@.
1 Ответить
Подскажите пожалуйста,а зарплату начислять до 22 числа? а с 23 по 22 следующего месяца другая з/пл?
3 Ответить
Елизавета Кобрина 6 декабря 2022
Виктория, добрый день! Сроки выплаты заработной платы должны быть прописаны в документах работодателя. Вы тут приводите периоды удержания НДФЛ, исходя из которых определяют дату подачи уведомления и уплаты налога. Но сроки выплаты не менялись.
0 Ответить
Елизавета Кобрина, доброе утро) подскажите как теперь начислить заработную плату за январь к примеру? Как исчислять НДФЛ? Не понятно с периодом, он теперь не месячный будет?
26 Ответить
Теперь в налоговую мы сдаем два отчета:новый и РСВ?
0 Ответить
Елизавета Кобрина 8 декабря 2022
Наталия, здравствуйте! Да. Новый подается ежемесячно, РСВ — ежеквартально.
0 Ответить
У организации много филиалов, есть филиалы с выплатой физ.лицам и есть без выплаты физ.лицам, сдавали РСВ всегда обобщенный по всем филиалам, СЗВ-М сдавали тоже общий по голове, как теперь сдавать персонифицированные сведения в общем по головной организации, так как РСВ будет по головной, или сдавать только за филиалы где есть выплаты физ.лицам?
0 Ответить
Добрый день! Скажите пожалуйста как отчитываться за работников работающих по ГПХ, если с ними заключается договор ежемесячно?
6 Ответить
Елизавета Кобрина 9 января
Светлана, здравствуйте! Если с работником в отчетном периоде действовал договор ГПХ, то он тоже попадает в отчет. В строке 70 нужно отразить выплаты отчетного периода.
0 Ответить
Председатель маленького СНТ, работает на общественных началах (без вознаграждения).
Выплаты не производились. Других сотрудников нет. СЗВ-М не подавался. РСВ и 4-ФСС подавались ежеквартально нулевыми. Нужно ли будет подавать ежемесячно нулевой персонифицированный .
7 Ответить
Елизавета Кобрина Изменен 9 января
Людмила, здравствуйте! Это спорный вопрос, разъяснений пока нет. На мой взгляд, безопаснее подавать, чтобы не было споров с налоговой. В РСВ же вы отражаете председателя?
0 Ответить
Елизавета Кобрина, такая же ситуация. Да, кказываем в разделе 3 ФИО и паспортные данные и то только потому, что нулевой раздел 3 ФНС не принимает. Вернее, сначала принимает (если электронно), но потом просят внести корректировки. А на бумажном носителе не принимают с нулевым 3-ьим.
1 Ответить
Николай Михайлович 31 января
Елизавета Кобрина, добрый день! Подскажите, пожалуйста, разъяснения от ИФНС по поводу председателей СНТ без ТД и ГПД (т.е. тех которые безвозмездно предоставляют услуги) уже появились? Вы почему-то 09.01.23г. дали ответ Людмиле, что в РСВ каким-то образом отражают председателя. но на каких основаниях? ведь в РСВ нужно указывать ЗЛ!, а застрахованным лицом является тот с кем заключен договор (трудовой или ГП). Мы в отчетах ни в ПФР, ни в ФСС, ни естественно в ИФНС своего председателя никак не показывали, хотя в последнее время от налоговой начались придирки. а на просьбы разъяснить на основании каких документов Председатель СНТ без оплат и трудоустройства может быть отражён в РСВ – лишь уклончивое “НАДО”. Пожалуйста подскажите, мы не единственные СНТ на просторах нашей страны с такой ситуацией, и я думаю многие тоже в таком же замешательстве и без конкретных ответов.
3 Ответить
Николай Михайлович, спасибо за актуализацию моего вопроса! Конечно же ответ специалиста Контура меня не устроил. Я дополнительно запросила ИФНС , надеюсь, на более обоснованный ответ…
1 Ответить
Елизавета Кобрина, здравствуйте. В РСВ на титульном листе в разделе: «Достоверность и полноту сведений… подтверждаю» указываем ФИО председателя, но остальные разделы нулевые. Может быть у Вас уже появились обоснованные разъяснения по нашему спорному вопросу, пожалуйста, сообщите о них. Не очень хочется налететь в феврале т. г. на штраф, да , и если, что, то засорять ИФНС ненужными пустыми ежемесячными отчетами не целесообразно!
0 Ответить
ПОКАЗАТЬ ВСЁ ОБСУЖДЕНИЕ — 4
Уведомление о начисленных налогах и сборах обязательно подавать 25-го, а немного раньше 15,18 и т. д нельзя ? Платить налоги и сборы обязательно 28-го, а раньше нельзя?
4 Ответить
Людмила, написано – подача ДО 25/28 числа. Это как с уплатой страх. взносов – мы должны перечислить ДО 15 числа (в любой день до 15числа). С уведомлениями то же самое.
3 Ответить
Здравствуйте! Как в таком отчете отразить сотрудника, если у него к примеру нет начислений в феврале (в январе ушел в отпуск на 60 дней))?
В СЗВ-М мы указывали сотрудников без указания начислений, а как теперь быть? Не отражать сотрудника ,если по нему нет начислений?
6 Ответить
Елена, подавать, но без выплат (прочерк в выплатах)
1 Ответить
А как отражать работников, которые находятся в декрете?
5 Ответить
Татьяна, подавать, но без выплат (прочерк в выплатах)
0 Ответить
Анна, Контур выдаеи ошибку если нет выплат
1 Ответить
У нас тоже похожая ситуация. Председатель Дачно-строительного кооператива и учредитель ДСК без трудового договора (на добровольных началах) без выплат. Выплаты раньше не производились. Сначала сдавали СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ (так как всё равно требовали, но проставляли НЕОПЛ) и в РСВ сведения подаются как на действующего Председателя. Но по требованию и разъяснению ПФР теперь не подаём СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ (предыдущие сданные отчёты уточнили (отменили)). Как в нашей ситуации быть? Сдавать или нет?
3 Ответить
Елизавета Кобрина Изменен 9 января
Татьяна, здравствуйте! По новой форме пока нет разъяснений для председателей. Но так как в РСВ председатель отражается, то по логике он должен быть отражен и в перс. сведениях.
0 Ответить
Персонифицированные Сведения 30 декабря 2022
Персонифицированные сведения и ежемесячные уведомления о налогах это разные вещи?
0 Ответить
Ильгиз Хусамутдинов 31 декабря 2022
0 Ответить
@Разные и сдаем в разные организации . Но ежемесячно.Персонифицированные Сведения,
0 Ответить
Галина, и персонифицированные, и уведомления подаются в ФНС
2 Ответить
Здравствуйте. Известно ли: если при увольнении, например, в июле застрахованное лицо вносит деньги за использованный вперёд отпуск.
При этом мы будем подавать корректировку расчёта страховых взносов за 1 квартал.
Нужно ли подавать в этом случае корректировку Персониф.сведений ЗЛ?
Или кор. Расчёт автоматически перекрывает эти суммы?
0 Ответить
И вопрос 2. В Порядке заполнения не ясно: на тех кто работает в текущем месяце только, или на всех, кому что-то выплатили.
Например, если человек уволился 31 января, а ден.комп.ему начислили и выплатили 21 февраля (например, увольнялся за прогулы).
Получается, что если по аналогии с СЗВ-М – если мы предоставим Перс.сведения за февраль ради суммы выплаты – ему не будет проиндексирована пенсия.
Или, все-таки, если в феврале он уже не является застрахованным лицом, то на него не надо предоставлять Перс. сведения?
Примечание: А в РСВ его подавать надо, в соответствии с порядком.
3 Ответить
насчет уведомлений – ничего не понятно, заработная плата начисляется 31го числа , уведомления подаются раньше, а если чтото изменится – например больничный лист появится.
4 Ответить
Татьяна, в январе отсекаете начисления по 22 число: з/п за первую половину мес., отпускные и больничные – всё, что начислили и выплатили с 1 по 22.
Отправляете уведомление на НДФЛ с этих начислений – до 25го.
В соответствии, с этим уведомлением, до 28 перечисляете удержанный НДФЛ с начислений за период с 1 по 22 января.
Следующий период отсекаете – все начисления с 23 января по 22 февраля, сюда и войдет Ваша з/п, начисленная 31го.
В одном уведомлении – все виды налогов по этому же принципу. Кроме тех, за которые Вы до 25го в текущем месяце сдадите Расчёты. Например, страховые взносы – расчёт сдадите до 25.01, в уведомлении до 25.01 их показывать не надо. А за январь в феврале Расчёт СВ не сдаете, поэтому СВ в уведомлении до 25.02 – показываете. И так далее.
6 Ответить
Добрый День 9 января
Анна, Подскажите, если заработная плата начисляется за период работы с 1 по 15 и с 15 по 30/31, и к примеру 20 выплатили да хотя бы больничный или отпускные то налог с него тоже включать в уведомление? Вообще конечно такой идиотизм. была раньше нормальная ведомость по зарплате, а сейчас каждые полмесяца заполнять и в отчетности наскольно я понимаю зарплата за один будет в конце квартала рваться на две части, первая половина в один квартал, вторая в другой. ну не дебилизм ли((((
12 Ответить
Добрый День, да, весь НДФЛ, исчисленный с 23 числа предыдущего месяца (в январе – с 1 января) по 22 число текущего – в уведомление до 25го.
0 Ответить
Анна, Вы имеете ввиду уведомление об исчисленных сумм налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов? А в персонифицированные сведения о физических лицах подаются сведения за весь месяц?
за весь январь начисленный доход до 27.02.23?
0 Ответить
Полная Хрень 3 февраля
0 Ответить
ПОКАЗАТЬ ВСЁ ОБСУЖДЕНИЕ — 4
Здравствуйте. Подскажите, налоговая будет передавать перс.сведения в СФР для формирования базы для начисления б/л по причине отмены справки 182н? Тогда не понятно, зачем включать оплату 3 дней б/л за счет работодателя. Или эти данные будут браться из другого отчета?
13 Ответить
Здравствуйте! Вот указано, что персонифицированные сведения подаются в течение рабочего дня с даты заключения договора. Но в форме я не вижу этих дат заключения договоров. Как будет устанавливаться начличие или отсутствие нарушения сроков подачи отчетности? Спасибо.
1 Ответить
Елизавета Кобрина 11 января
Наталья, здравствуйте! А где такое указано? У нас в статье написано, что они подаются до 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
0 Ответить
А у меня следующий вопрос. Если нет ни одного начисления, уведомление о сумме взносов, налогов я не отправляю, что логично. Но! ФНС пишет, что за отсутствие уведомления незамедлительно будет выставлять штраф (эта отрасль работает лучше всего). Как быть в таком случае?
4 Ответить
Доброе утро! Наша организация является филиалом института, которая находится в другом регионе! У нас есть расчетный счет в казначействе, отчитываемся в ИФНС по месту нахождения ОП! С 2023г головная или ОП подает уведомления об исчисленных суммах налогов и т.д. и кто перечисляет ЕНП?
0 Ответить
Добрый день! Подскажите, если аванс выплачивается 29 числа, а ЗП 14, т.о. получается, что перечисление исчисленного и удержанного НДФЛ с аванса и ЗП можем платить одной суммой не позднее 28 числа, т.к. даты выплаты аванса и ЗП находятся в одном периоде с 23 по 22 число? Например, аванс за январь-выплата 29.01, ЗП за январь – выплата 14.02.
6 Ответить
все очень понятно и доступно ,спасибо
0 Ответить
ООО.Сотрудников нет. ИП-Управляющий вместо Директора, на которого сведения не подаются. Как тогда сдать отчет? И надо ли вообще сдавать в такой ситуации данный отчет.
3 Ответить
Где в программе налогоплательщик найти перс.сведения? Подскажите.
0 Ответить
Олеся, Указываем период “январь” 2023, заходим в налоговую отчетность – они там
0 Ответить
Здравствуйте!!
Подскажите пожалуйста, з/п за декабрь, которую выплатили в январе. Сюда попадает? Так как в 6 ндфл за 2022 ее отображать не надо, а надо в 1 квартале 2023 года.
0 Ответить
У организации много филиалов, есть филиалы с выплатой физ.лицам и есть без выплаты физ.лицам, сдавали РСВ всегда обобщенный по всем филиалам, СЗВ-М сдавали тоже общий по голове, как теперь сдавать персонифицированные сведения в общем по головной организации, так как РСВ будет по головной, или сдавать только за филиалы где есть выплаты физ.лицам?
0 Ответить
У нас много физлиц , которые работают по договорам ГПХ. Договора на оказание разовых услуг. документы на оплату услуг могут быть представлены чрез месяц, через полгода и т.д. после окончания срока действия договора. раньше мы в сзв-м показывали стаж, а в рсв фактическую оплату. как теперь нам заполнять персонифицирванные данные
0 Ответить
Сдаётся ли отчёт по аттестованным сотрудникам?
0 Ответить
Добрый день! На фирме работают иностранные граждане Вьетнама работающие по разрешениям на работу. Они не облагались страховыми взносами на пенс. страхования на основании п. 2 ст. 13 Соглашения между Правительством РФ и Вьетнам о временной трудовой деятельности граждан Российской Федерации в Социалистической Республике Вьетнам и граждан Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации, заключенного в г. Москве 27 октября 2008 г.). СЗВ-М не представляли на основании п. 1 ст. 8, п. 2.2 ст. 11 N 27-ФЗ от 01.04.1996 “Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования”. С 2023 года продолжает действовать соглашение РФ и Вьетнама- получается в новую форму персонифицированных сведений иностранные сотрудники не войдут?Какими взносами будут облагаться иностранные работники Вьетнама 2023 году ?
0 Ответить
Фиксированные Страховые Взносы 17 января
фиксированные страховые взносы плачу ежеквартально.Для уменьшения аванса платежа по упрощенному налогу надо подавать уведомления?
1 Ответить
Добрый день. Мы не смогли найти ответ.Подскажите, пожалуйста. Как и кем подаются Сведения адвокатами ли за адвокатов, членов адвокатского образования, которое является только налоговым агентом по НДФЛ, отчитывается по Ф6 и Ф 2 НДФЛ, производя оплату НДФЛ за адвокатов, членов адвокат.образования. По прочим налогам и сборам учет и оплата не производятся.
1 Ответить
Если в конкретный период выплаты никому не производились, надо ли сдавать отчет с нулями?
0 Ответить
Здравствуйте. Подскажите, если аванс за январь 25 число, а выдача з/п за январь 15 февраля ,как будет удержание НДФЛ,а по сроку период перечисления с 23,01,2023 по 22.02.2023г. у меня процедура попадает в один период.
1 Ответить
Добрый день. Подскажите пожалуйста, на каждого сотрудника нужен отдельный отчет или титульный лист один, а раздел с перс.данными можно копировать согласно количеству сотрудников?
0 Ответить
Напишите пожалуйста КБК подоходного налога с 2023г по ИП с наемными работниками
2 Ответить
При заполнении этой формы в 1с выскочила сумма справочно 116 тыс руб. у всех сотрудников. И убрать не могу.
0 Ответить
Наталья, 116000- это начисление по всем сотрудникам за месяц, справочная информация, которую не нужно убирать
0 Ответить
Директор ООО и единственный учредитель без трудового договора и без выплат , тоже нужно подавать на него новый отчёт ежемесячно. Выплаты раньше не производились. В Рсв сведения подаются
0 Ответить
Анна, мне в налоговой сказали, что подавать нужно только 0 поставить нужно. А на сегодняшний день они сами не знают как нужно правильно
0 Ответить
Анна, Конечно нужно, если он директор – он работник согласно уставу, продаёте, ставите нули по зарплате, если не было выплат.
0 Ответить
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, а если в ИП и ООО числится работником только директор, но у него отпуск за свой счет на 3 месяца(а может будет и больший срок). Нужно подавать отчет по персонифицированным сведениям или нет? По НДФЛ понятно что нет, ведь нет начислений.
0 Ответить
Добрый день. Подскажите, кто сдает подраздел 1.3 отчет ЕФС-1? Или нужно сдавать ПСВ? Или оба?
0 Ответить
Марта Анатольевно 31 января
Это как нужно не любить Российскую Федерацию, чтобы сотворить такие изменения, касающиеся НДФЛ! Зачем нужно с 23 одного месяца по 22 другого месяца начислять? 30 лет работаю-всегда начисляли по окончании месяца. Такой переклин в голове у придумавшего это.
98 Ответить
Марта Анатольевно, начисляем, как и раньше, а перечисляем так, как Вы написали
0 Ответить
Марта Анатольевно, чем больше заморочек, тем больше неясности. Кто там потом разберется? Мишустин разработки старается так видимо сделать, чтобы потом ни один инспектор не догадался .
1 Ответить
Если аванс начислен 25.01, а зарплата 10.02. какую сумму начисления я указываю в персонифицированном отчете
8 Ответить
Валентина, начисление зарплаты -это последний день месяца т.е.31.01.2023г. а 25.01. и 10.02.-это выплата этого дохода (аванса и в оконч.расчет) т.е. в персониф.сведениях указываете весь доход начисленный в бухучете за январь.который выплатили 29.01. и 10.02. и отчет подаете до 25.02.2023 –
2 Ответить
Добрый день! в форме нет итоговой строки по сумме выплат работникам!? как проверить? Спасибо.
1 Ответить
Добрый день, внизу есть строка справочно и там у всех сотрудников стоит одинаковая сумма, можно пояснить что это означает
1 Ответить
Здравствуйте. Подскажите, какая сумма указывается в строке 070 в персонифицированных сведениях. Работнику за январь начислено з/п 17 000, выдан аванс за январь 25 числа 8500. Я должна поставить 8500 в строке 070. Спасибо!
4 Ответить
Людмила, Я так думаю надо ставить 17000рублей ( ведь в кварт.РСВ вы ставите начислен.доход ежемесячный )
3 Ответить
Персонифицированные сведения о физических лицах в какую налоговую подавать отчет? ИП на патенте, ведет деятельность не по месту жительства
2 Ответить
Здравствуйте!
Подскажите, а если в январе не было выплат зарплаты сотруднику. То в отчете ставим 0, выплаты за январь у нас идут в феврале. Начисления за январь есть, но выплаты за январь идут в феврале.
0 Ответить
как начислять з/п за январь
0 Ответить
насчет уведомлений – ничего не понятно, заработная плата начисляется 31го числа , уведомления подаются раньше, а если что то изменится – например больничный лист появится.
0 Ответить
Лия,
отчет подается в след. месяце за предыдущий, поэтому в феврале вы будите знать сколько вы начислили сотруднику за январь
0 Ответить
Юля, Юлия я с Вами не согласна. Отчет то мы сдаем в следующем месяце, но расчет за тот следующий месяц производи в следующем месяце. Получается отчет за январь мы сдаем в феврале, а зарплату за февраль начисляем в марте. Поскольку сотрудников не волнует когда мы сдаем отчеты они приносят нам свои документы почти до самого момента выплаты зарплаты. Так сданный больничный лист который коснулся января сдается в марте и благодаря этому больничному порой приходится делать перерасчет з.п за январь.
0 Ответить
Людмила, сейчас же проактивные выплаты и ЭЛН, уведомления работодателю сразу приходят.
0 Ответить
Подскажите пожалуйста если в отчете по сотруднику начисленная сумма с минусом. При проверке выдает ошибку. Что делать в данной ситуации?
4 Ответить
Всем доброго утра
2 Ответить
можно ли сдавать за 2 месяца (январь и февраль) -2 отчета за 1 раз?
0 Ответить
Подскажите пожалуйста. Сформировала новый отчет “Персонифицированные сведения о физических лицах” за январь 2023г. В него не вошли работники уволившиеся в декабре 22г, но которым был оплачен в январе больничный лист (первые 3 дня)за декабрь22. Понятно, что в январе 23г они уже не являются нашими работниками. Но в разделе “Сведения” где справочно указывается общая сумма начислений за январь 23г сумма тоже указана меньше на сумму этих больничных. Но при сдачи отчета по РСВ за 1 квартал 23г должны войти все начисленные суммы выплат и наверное быдет контрольная сверка между персонифицированным отчетом за январь, февраль, март и квартальным РСВ за 1кв 2023г. Как должно быть правильно? или мы опять будем писать объснения в налоговую по этим расхождениям. Спасибо за помощь.
28 Ответить
Добрый день. Подскажите 070 строка это вся начисленная зарплата сотрудника? Сумма всех строк 070 по каждому человеку должна совпасть со строкой “начислено” в “полном своде начислений, удержаний, выплат”?
7 Ответить
добрый день, работника находящегося в отпуске по уходу за ребенком тоже включать в сведения?
15 Ответить
Надеждамак 4 февраля
Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, надо ли в новом отчете показывать мат.помощь (до 4тыс. ничем не облагается)?
15 Ответить
Здравствуйте! Получается, что оплату больничного за счет работодателя тоже нужно включать в ПСВ, правильно?
Стала читать комментарии и поняла, что совсем запуталась. Получается, в ПСВ мы вносим суммы не то, что начислено за январь, как раньше, а то, что было выплачено в январе? Или все-таки начисления за январь?
21 Ответить
в РСВ в разделе 3 подавали сведения по разным кодам тарифа плательщика -01 и 20. Получалось два листа раздела 3. А как в этом отчете? Делить сумму заработной платы на минималку и то, что сверх минималки или писать одной суммой?
0 Ответить
Добрый день! А как насчет выплаченных дивидендов, единственному учредителю и директору по совместительству. В статье указано, “то что облагается страховыми взносами”. Под данный критерий дивиденды не попадают, так как удерживается только НДФЛ, и вообще не является вознаграждением за труд. Дивиденды не являются ни объектом, ни базой страх взносов. Нужно ли их включить в строку 070 или же все таки оставить пустой а доход указать в 6НДФЛ.
Дивиденды выплачивались до 20 января, после утверждения бухотчета за 2022год.
0 Ответить
Если у ИП нет сотрудников,что сдавать-только Тит лист Или еще лист без информации.
11 Ответить
Татьянаct, Ничего сдавать в этом случае не надо. В статье это написано. Тем более, что Экстерн не даст Вам отправить только титульный лист, если нет ни одной строчки в листе-Приложении!
2 Ответить
Андрей, а как же сдают юрлица без сотрудников?Мне на форуме Клерка ответили,что без сотрудников юрлица сдают,а ИП не нужно. . Им я тоже не совсем поверила. «Будем искать»,как говорил персонаж известного фильма. Хотелось бы найти ответ в документах ФНС.
0 Ответить
Татьянаct, У нас общественная организация, Председатель правления на общественных началах. СЗВ-М в ПФР не сдавали (сначала сдавали нулевки и вписывали Председателя, но он пенсионер и у него следовательно отражалось как работающий и он лишался дотаций. Поэтому ПФР сам нам дал письменный ответ, что если нет ни трудовых, ни иных аналогичных договоров, то просто не сдаем форму). А вот теперь – отчет нужно сдавать в налоговую. Без сотрудников он не формируется, не печатается и не выгружается. Как нам быть – не знаем. Не хотелось бы опять сдавать на бумаге ТОЛЬКО ПО ПОЧТЕ (иначе налоговикам сложно объяснить) каждый месяц. Может у кого тоже есть общественные организации. напишите как вы поступили.
0 Ответить
Татьянаct, юрлиц без сотрудников не бывает. Руководитель “по умолчанию” считается сотрудником, даже если не получает зарплату. На этот счет было очень много разъяснений. Юрлицам обычно приходится дополнительно обосновывать отсутствие зарплаты.
0 Ответить
ПОКАЗАТЬ ВСЁ ОБСУЖДЕНИЕ — 3
Добрый день! Сотруднику организация выплачивает арендную плата за предоставление помещения под офис. Нужно ли указывать данное начисление в Персонифицированных сведениях о физических лицах?
8 Ответить
0 Ответить
Нужно ли зп за декабрь, которую выплатили в январе включать в перссведения за январь- ведь эта сумма пойдет в ндфл 23 года
16 Ответить
Сотрудник сдает авто в аренду предприятию. Нужно ли доход арендую плату включать в персонифицированный отчёт?
0 Ответить
0 Ответить
Больничные тоже входят в начисления?
13 Ответить
Аделина, Да, за три дня, которые оплачивает работодатель.
1 Ответить
Скажите пожалуйста, если компания пока не начала работу, сотрудников нету, а директор – это единственный учредитель, зарплату он не получает, договор с ним не заключён (нельзя заключать), гпд тоже не было, нужно ли сдавать персонифицированные сведения о физических лицах в налоговую
49 Ответить
Тимур, выше по тексту:
Включить человека в отчет нужно, даже если в отчетном периоде в его пользу не начисляли выплаты и вознаграждения. В этом случае строка 070 в электронном отчете остается пустой, а в бумажном заполняется прочерком.
0 Ответить
Добрый день, сотрудник уволен 12.12.2022 г. ,11.01.2023 г. пришел на него больничный лист ( открытый с 12.12.2022 г. по 29.12.2022 г.) соответственно в январе были начисления. Нужно ли данного сотрудника указать в отчете по персонифицированным сведениям?
9 Ответить
Я так понимаю, что входят суммы только те которые облагаются страховыми взносами, а больничные не облагаются.
0 Ответить
Татьяна, входит все ,что является объектом налогообложения страховыми взносами, независимо входит ли при этом в налогооблагаемую базу или необлагаемую.Статья 420 НК РФ про то,что является объектом
0 Ответить
Татьяна, выше написали что: В строке 070 указывается сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу лица за отчетный месяц. Впишите сумму в рублях и копейках.
В строку включаются все суммы выплат и вознаграждений, которые входят в объект обложения страховыми взносами, а не база для исчисления страховых взносов, то есть порядок заполнения строки 070 аналогичен порядку заполнения строки 140 раздела 3 РСВ. Обратите внимание, что указывать доходы нужно в сумме до удержания НДФЛ.
Поэтому я думаю, надо все суммы писать. Иначе потом квартальный не пойдет
3 Ответить
Добрый день! Подскажите, в ПСВ нужно указывать уволенного сотрудника и выплату ему пособия по временной трудоспособности в течение 30 дней с момента увольнения?
9 Ответить
Добрый день! нужно ли включать в отчет ПСВ сотрудников имеющий статус -Врем.пребывающ., ВКС, нал. резидент?
6 Ответить
Добрый день. Если юридическое лицо в управлении другого юридического лица и сотрудников нет, как я понимаю, сдавать отчет не нужно, да и Контур не позволяет сохранить пустую форму. При этом, если придет требование или запрос из ФНС о непредоставлении формы, на какой документ или разъяснения ссылаться в ответе?
2 Ответить
Ульяна, вот именно,то,что Контур не позволяет сохранить пустую форму,еще не значит,что ее не нужно сдавать!! На основании чего они сделали такой функционал?? Пока ищу ответ (ведь в ПФР сдавались пустые СЗВ-М).
1 Ответить
Татьянаct, да, тоже пытаемся найти ответ, но пока ничего. Контур тоже молчит
1 Ответить
если работник еще не получил снилс,можно персонификацию подать без него
0 Ответить
У нас общественная организация, Председатель правления на общественных началах. СЗВ-М в ПФР не сдавали (сначала сдавали нулевки и вписывали Председателя, но он пенсионер и у него следовательно отражалось как работающий и он лишался дотаций. Поэтому ПФР сам нам дал письменный ответ, что если нет ни трудовых, ни иных аналогичных договоров, то просто не сдаем форму). А вот теперь – отчет нужно сдавать в налоговую. Без сотрудников он не формируется, не печатается и не выгружается. Как нам быть – не знаем. Не хотелось бы опять сдавать на бумаге ТОЛЬКО ПО ПОЧТЕ (иначе налоговикам сложно объяснить) каждый месяц. Может у кого тоже есть общественные организации. напишите как вы поступили. Как нам быть?
5 Ответить
Ирина, мы сделали запрос в свою налоговую, те ответили, что обязаны сдавать вообще абсолютно все организации, и их не колышит, коммерческая это фирма, или некоммерческая. То есть по типу как РСВ. При этом, в своем письме имеют наглость указать, что “Представление формы Персонифицированные сведения о физических лицах обусловлено в первую очередь необходимостью оперативного использования данных о доходах граждан для оказания мер социальной поддержки нуждающимся лицам”. Уж какую меру поддержки они имели ввиду в таком случае, я и представить боюсь)
3 Ответить
Ирина, у нас маленькое Садоводческое товарищество и председатель пенсионер и на общественных началах. И мы тоже не знаем как быть с персонифицированным отчётом. Если, что узнаете, сообщите пожалуйста
0 Ответить
Организация арендует помещение у физлица . Нужно ли на него подавать персониф. сведения , ведь эти суммы не облагается страховыми взносами и он не является нашим сотрудником?
4 Ответить
Михаил Варзар 13 февраля
Светлана, Нет таких включать не нужно, только те кто застрахованы
0 Ответить
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, включается ли зарплата за декабрь 2022г., выплаченная в январе в строку 070 в отчете “Персонифицированных сведениях физ.лица”
5 Ответить
2 Ответить
Добрый день, подскажите нужно подавать персонифицированные сведенья если не было начисления, организация не работает числится директор(учредитель) зп ему не начисляется.
47 Ответить
Работник уволен 31 декабря (выходной) по соглашению сторон, компенсация за неиспользованный отпуск начислили и оплатили в первый рабочий день (в январе), включать этого работника в ПСВ за январь?
16 Ответить
Включать ли в отчет декретчиков
18 Ответить
0 Ответить
Подскажите какую дату ставить в перс отчете? Сбис мне пишет , что неверно указан отчетный период.
0 Ответить
Здравствуйте! Меня так же интересует нужно ли включать в персведения уволенных в декабре, которым начислено по больничному листу в январе? 1с их не включает в отчет. Уж кто-нибудь подскажите, до налоговой не достучаться.
16 Ответить
0 Ответить
Много актуальных вопросов в комментариях, но нет на них ответов
10 Ответить
Кто подскажет, если нет сотрудников, нужно ли подавать персонифицированный отчёт и как быть
Отчёт не отправляется без работников
5 Ответить
Геннадий, этот отчет представляют работодатели
0 Ответить
Яна, к сожалению налоговая требует персонифицированный отчёт от всех организаций. А у нас садоводческое товарищество 40 участков и председатель на общественных началах и он пепсионер, а без председателя не открыть счёт в банке. А этот отчёт не отправляется без записи ,что он является работником. В этом случае тогда пенсионный фонд лишит его ежегодной компенсации пенсии и откажет ему в предоставлении бесплатных путевок на лечение.
0 Ответить
Здравствуйте, нужно ли заносить в этот отчет второго учредителя, который официально не трудоустроен?
6 Ответить
Здравствуйте, нужно ли в графе доход формы перс.отчета отражать материальную помощь по смерти близкого родственника?
20 Ответить
Предприятие – банкрот, работников нет, отчет делает арбитражный управляющий, который является физическим лицом, назначается судом и не имеет никаких доходов от предприятия. Как заполнить перс учет в налоговую?
0 Ответить
Добрый день! Вот интересно как теперь будут отражаться минусы. Бывает из-за перерасчета доход у человека с “-“. Допустим за январь он остался нам должен, естественно это компенсируется в следующем месяце. Насколько помнится доход с “-” не проходит проверку.
15 Ответить
В этом отчете отражаются только начисления за месяц, движения д/с не отражается
0 Ответить
Здравстсвуйте. Кто-то из экспертов подскажет нужно ли нулевой компании без сотрудников (только дир по приказу) подавать этот отчет? И как заполнять раздел 1, нужно ли вписывать данные директора? если начислений не было ставить 0?
16 Ответить
Стас, да он же есть, я имею ввиду директор по приказу числися, просто без начислений. Его и сдаете с 0ком.
0 Ответить
Здравствуйте! А что показывать в строке “Справочно”? 1-С ставит каждому сотруднику ФОТ всей организации. Это правильно?
0 Ответить
Добрый день. интересно отчет формируется в учетной программе. 09 февраля формировала пробный – был только с авансом (точнее за первую половину месяца) на 25.01.23, а сегодня сформировала – выдал плюсом за вторую половину месяца. Не пойму отчет по начислению на последнюю лату месяца делать или по выданным ?
13 Ответить
ВО ВТОРОМ ЛИСТКЕ ЕСТЬ СТРОКА СПРАВОЧНО. ЧТО ТАМ? В ВАШЕМ ПРИМЕРЕ ЭТОЙ СТРОКИ НЕТ. В ОТЧЁТАХ 1С ЭТА СТРОКА ЕСТЬ. МОЖЕТ БЛАНК ПОМЕНЯЛИ?
0 Ответить
Помогите пожалуйста кто знает. Работник (работающий пенсионер) уволился 30.12.22г., в январе 23г. получил компенсацию за неиспользованный отпуск, в январе уже не работал, как отражать в отчете персонифицированные сведения?
5 Ответить
Лариса, а почему в январе 23г. получил? Вы должны были ему начислить компенсацию и выплатить ее в последний рабочий день (30.12.22) и соответственно отразить в отчетах 2022 года. А уж коль так случилось и Вы сделали все это в январе 23 тогда плюс еще компенсацию ему добавить.
0 Ответить
Татьяна, это бюджетная организация, зарплата за декабрь была выплачена 27.12.22, фонд оплаты труда потрачен полностью. Куда компенсацию добавить?
0 Ответить
Лариса, начисление было в декабре! Значит налоги на эту сумму вы начислили в декабре, а выплата прошла в январе.
0 Ответить
Лариса, Также как и в РСВ, выплатили в январе значит отражаете его в январьской отчетности.
0 Ответить
ПОКАЗАТЬ ВСЁ ОБСУЖДЕНИЕ — 3
День добрый.
Подскажите, если по договорам ГПХ, заключенным в декабре 2022 прошли выплаты уже 13 января 2023, то их включать в ПСВ?
3 Ответить
Добрый день. Подскажите, сейчас сдаём отчёт за ЯНВ 2023, если сотрудник был уволен до января 2023г., но у него были начисление в январе 2023, включаем ли этого сотрудника в отчёт? Если рассуждать, то новый отчёт ПЕРС, заменил СЗВ-М, в него включались только активные сотрудники. В статье выше тоже указано, что “В отчете нужно будет показывать персональные данные всех застрахованных лиц”, если рассуждать по сотруднику Уволенному в декабре 2022, то при сдачи отчётности ПЕРС за ЯНВ 2023, данный сотрудник для компании не будет являться застраховонным лицом.
24 Ответить
Подскажите насчет ВКС. ВСК в отчете не указывается, а з.п. получает.
0 Ответить
По ВКС ранее отчет СЗВ-М не сдавался, но в СЗВ-М и не указывалось его начисление. Как теперь мне быть с ВКСником.
0 Ответить
Нашла ответ на свой же вопрос. Может кому то еще нужен будет.
Иностранных работников нужно включать в отчет, если они признаются застрахованными лицами, то есть за них платятся страховые взносы. Это могут быть постоянно и временно проживающие, временно пребывающие в РФ. К таким не относятся временно пребывающие высококвалифицированные специалисты, не из ЕАЭС. Они не являются застрахованными лицами.
10 Ответить
По поводу Сотрудников уволенных ранее отчетного периода, имеющим начисления в отчетном периоде, согл. Порядка заполнения формы, в п 3.1. Указано, что «В отчете нужно будет показывать персональные данные всех застрахованных лиц и суммы выплат, начисленные в пользу каждого из них, за период, за который предоставляются сведения» т. е в отчетном месяце. Следовательно, в отчёт включаем только сотрудников, «активных» за отчетный период (аналогично СЗВ М), уволенных ранее отчетного периода, но имеющим начисления в отчетном периоде не включаем, верно?
4 Ответить
Елена, на мой взгляд включаем. этот отчет будет стыковаться с РСВ, например у уволенного сотрудника была выплата в январе, вы же его показываете в январе, так как было начисление.
Условно это раздел 3 РСВ, только мы его сдаем каждый месяц теперь
0 Ответить
Здравствуйте. Надо ли включать в этот отчет мобилизованных сотрудников, с которыми приостановлены трудовые договора?
15 Ответить
Юлия, Я полагаю, что надо указывать мобилизованных, только с нулевыми начислениями, так как в РСВ вы их обязаны отразить. Так же как и тех, кто в отпуске по беременности родам. В общем, всех нужно указать, с кем заключены трудовые договоры.
0 Ответить
Александра 14 февраля
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если у ООО нет сотрудников, нужно ли сдавать нулёвки ПСВ?
16 Ответить
Александра, нужно сдать сведения на учредителя – директора по приказу. В стр. 070 будет пусто (если отчет сдаете в эл. виде) или прочерки (если на бумаге).
3 Ответить
Здравствуйте, подскажите, в какой программе можно заполнять эту форму: Налогоплательщик или ПФР?
0 Ответить
Налогоплательщик 14 февраля
0 Ответить
Иосиф Маркович 15 февраля
Оксана, этот отчет сделал в Налогоплательщик ЮЛ версия 4.80.4 Выгрузил xml-файл и загрузил в программу для сдачи отчетов по ТКС.
Налоговой отчет принят успешно!
0 Ответить
Включаются ли суточные (командировочные расходы в пределах нормы 700 р. в сутки по России) в строку 070?
1 Ответить
Иосиф Маркович 15 февраля
Светлана, конечно не включаются.
В РСВ эти выплаты не отражаются.
1 Ответить
Иосиф Маркович, в РСВ командировочные расходы как раз должны отражаться и в общей сумме доходов, и в необлагаемых. Поэтому и возникает вопрос про отражение их в Персонифицированных сведениях.
0 Ответить
Иосиф Маркович 17 февраля
Ирина, а можно ссылку на нормативный документ. про отражение командировочных в РСВ.
И с какого года командировочные надо отражать. ?
0 Ответить
Иосиф Маркович 17 февраля
Командировочные стали доходами ?
0 Ответить
Иосиф Маркович, письмо ФНС
от 24 ноября 2017 г. N ГД-4-11/23829@ и письмо Минфина
от 28 марта 2019 г. N 03-15-06/21254. В РСВ указывается не доход, а “суммы выплат и иных вознаграждений. “, видимо это и стало ключевым при разъяснениях Минфина. В любом случае, несмотря на наше согласие или нет, официальная позиция на данный момент такова.
0 Ответить
Иосиф Маркович 17 февраля
Ирина, спасибо.
Это не нормативные документы, а вольное трактование бестолковых чиновников, возможно уже и не работающих в этих организациях.
Хотя бы приказ по ФНС или Минфину был бы, а так глупость, которой уже шестой год пошел.
Командировочные и другие суммы, выданные под отчет, это никак не выплаты работнику, относящиеся к оплате ему за труд и иным вознаграждениям.
В отличии от суточных сверх установленных норм. , которые можно, наверное, считать вознаграждением.
2 Ответить
ПОКАЗАТЬ ВСЁ ОБСУЖДЕНИЕ — 5
Подскажите, пожалуйста, включаются ли в этот отчёт больничные за счёт предприятия?
0 Ответить
Елена, сумму выплат (вознаграждений), начисленных данному физлицу в соответствующем месяце (стр. «070», где обычно указывают все (облагаемые взносами и нет) доходы до удержания НДФЛ)
2 Ответить
Подскажите нужно ли сдавать отчет по компании находящейся в процедуре банкротства, сотрудников нет – есть столько Конкурсный управляющийся не являющийся сотрудником
2 Ответить
Ольга, ответа нет нигде.
0 Ответить
Прошу подскажите надо ли сдавать отчет ПС на председателя садового товарищества? Он пенсионер, каждый месяц теряет пенсии по 12 т.р. В СЗВ – М нас заставили показывать.
16 Ответить
Добрый день. Надо ли подавать отчет на председателя снт если он работает на общественных началах, без з/п, договоров никаких с ним не заключали, в сзв-м не показывали?
20 Ответить
Юли, у нас ТСЖ, председатель тоже работает на общественных началах, то есть без заключения договора и начисления зарплаты. На наш запрос в налоговую инспекцию последовал ответ – надо заполнять ((
2 Ответить
Доброго дня! Не могу понять – нужно ли сдавать ПСВ на религиозную организацию. У настоятеля нет трудового договора, нет зарплаты, СЗВ-М не сдавали. А сейчас?
10 Ответить
Юлия, и сейчас не сдавайте
0 Ответить
Юлия, а на каком основании. в начале когда СЗВМ ввели не требовали за РО, потом стали требовать, да еще и по 500 руб. выписали, потом сказали не надо, а теперь? Зарплаты нет, договора нет, но как рук. юрлица то числится. я вот за всех “батюшек” нулевочки отправил, от штрафа подальше. Есть точное разъяснение из налоговой или нет?
0 Ответить
Скажите,пожалуйста,а за февраль в марте нужно сдавать ПСВ с нарастающим итогом или за отчетный период-февраль?
18 Ответить
Скажите пожалуйста, можно ли и как добавить ещё страницу, если много сотрудников
0 Ответить
Ирина, надо выбрать вкладку “добавить строки”, затем пустые строки после текущей и нажать ок
0 Ответить
Добрый вечер! Подскажите, как включить в отчет забытого сотрудника с нулевым доходом? Его одного в отчете отправить или как?
7 Ответить
Настасья, добрый вечер, подскажите пожалуйста, вы нашли как это сделать?
1 Ответить
Настасья, одного отправьте, номер корректировки 1
1 Ответить
Подскажите, пожалуйста, примул ли на бумажном носителе отчет бюджетной организации, в котором больше сотрудников? Программы нет. Где и какую лучше скачать?
0 Ответить
Виктория, такой отчет легко найти на сбис
0 Ответить
Подскажите если у сотрудника перерасчет в феврале с минусом за январь, нужно ли уменьшать сумму начисленного в января
5 Ответить
Подскажите, нужно ли включать в отчет “Персонифицированные сведения о физ.лицах” уволенного сотрудника в декабре 30.12.2022, если ему в январе 2023 была начислена и выплачена компенсация за неиспользуемый отпуск, мы бюджетная организация, зарплата за декабрь 2022 года была выплачена 26.12.2022г.
4 Ответить
Оксана, у нас точно такая ситуация с работающим пенсионером, подскажите пожалуйста кто знает.
0 Ответить
Оксана, если физлицо не являлось застрахованным в отчетном месяце, то включать его в ПС не нужно, даже при наличии выплат, произведенных после увольнения.
1 Ответить
Лариса, если физлицо не являлось застрахованным в отчетном месяце, то включать его в ПС не нужно, даже при наличии выплат, произведенных после увольнения.
0 Ответить
Ирина Перцева 20 февраля
Добрый день! Подскажите пожалуйста выходное пособие должны включаться в отчет персонифицированых сведений о физ.лиц?
0 Ответить
Добрый день. Если у сотрудника не было дохода за январь 2023 декрет и длительный больничный, в он вышел в отчет Перфонифицированные сведения, нужно их убирать из отчета или нет.
5 Ответить
Юлия, Как видим, Персонифицированные сведения сдаются на тех же физлиц, которые обычно отражаются в разделе 3 Расчета по страховым взносам. В этом разделе мы указывали всех, кто находился в отпуске по беременности и родам, а также в отпуске по уходу за ребенком. В СЗВ-м мы тоже их показывали.
0 Ответить
Индивидуальный предприниматель, договор с ним не заключали – надо ли его включать в отчет ПСВ с нулевым доходом, раньше не включала.
5 Ответить
Добрый день, надо ли сдавать сведения в благотворительной организации, трудовые отношения с председателем никак не оформлены
2 Ответить
Добрый день, надо ли сдавать сведения в благотворительной организации, трудовые отношения с председателем никак не оформлены
1 Ответить
Добрый день. Как сдать ПСВ, если у сотрудника “минусовой” доход?
0 Ответить
Валерия, прочерк поставьте, так как минус ставить нельзя, в след месяце на эту сумму скорректируете
0 Ответить
Нужно ли сдавать отчет СНТ, СОК и МГК? нет начислений и прибыли, с сентября 2020 года форму СЗВ-М сказали сдавать не нужно, принудили отменить за весь период. Цитирую: Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре по вопросу отнесения к работающим/неработающим лицам руководителей (председателей) и/или членов некоммерческих, общественных организаций (гаражно-строительных кооперативов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, товариществ собственников недвижимости, потребительских кооперативов, религиозных организаций и др.) сообщает следующее.
Согласно позиции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, работающие безвозмездно в некоммерческих, общественных организациях сотрудники, а также лица, осуществляющие руководящие функции, в отношении которых не начисляются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, относятся к неработающим лицам.
На основании вышеизложенного, страхователи данной категории с сентября 2020 г. не представляют в территориальные органы ПФР сведения по форме СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ, а ошибочно представленные сведения с данного периода подлежат отмене.
Соответственно, в случае если в конкретном месяце в отношении указанных лиц произведено начисление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, такие лица признаются работающими и страхователи обязаны представлять форму СЗВ-М за данный период и СЗВ-СТАЖ годовую (представляется с 1 января по 1 марта года, следующего за отчетным).
7 Ответить
Вера, здравствуйте! Вы нашли ответ на вопрос? подскажите, пожалуйста
0 Ответить
Татьяна, нет, но решили сдать Петрифицированные сведения (подстраховаться), ждем комментариев от минфина, налоговой и ЕФС
«EA уже трясётся от страха»: Paradox представила симулятор жизни Life by You от команды ветерана серии The Sims
Издательство Paradox Interactive и разработчики из калифорнийской студии Paradox Tectonic, возглавляемой бывшим куратором серии The Sims Родом Хамблом (Rod Humble), в рамках Paradox Announcement Show представили совместную игру
Поклонники The Elder Scrolls V: Skyrim продолжают находить необычные способы продлить жизнь игре, которая в этом году отметит 12-летие, и одновременно скрасить ожидание выхода шестой части. Например, американский YouTube-блогер Joov попробовал создать квесты при помощи чат-бота ChatGPT. Их прохождение он продемонстрировал в 48-минутном видео
HONOR настроена серьезно — новые смартфоны выходят на российский рынок один за другим. Только недавно мы говорили об аппарате среднего класса HONOR X9a, совмещающем большую батарею и тонкий корпус с изогнутым экраном. Сегодня речь пойдет о HONOR X8a – смартфоне более доступном и более классическом, но тоже с изюминкой, которой здесь стала 100-мегапиксельная главная камера
GeForce RTX 4070 Ti прилично досталось после ее анонса. Новинку ругали за попытки руководства компании выдать ее за младшую версию RTX 4080, за высокую цену, за 192-битную шину и еще много за что. Однако наступил март, полки отечественных магазинов под завязку заполнены различными модификациями RTX 4070 Ti — и они пользуются большим спросом. Почему так?
-
Неудобно вышло: администрация RuTracker объяснила казус с навязчивой рекламой Atomic Heart для VK Play
- • Неудобно вышло: администрация RuTracker объяснила казус с навязчивой рекламой Atomic Heart для VK PlaySamsung начала продажи огромного игрового монитора Odyssey Neo G7 за $1000
- • Samsung начала продажи огромного игрового монитора Odyssey Neo G7 за $1000Китай оказался в технологической ловушке из-за санкций и одними лишь денежными вливаниями из неё не выбраться
- • Китай оказался в технологической ловушке из-за санкций и одними лишь денежными вливаниями из неё не выбратьсяПопытка запуска новейшей японской космической ракеты H3 провалилась — потерян сверхсовременный спутник DAICHI-3
- • Попытка запуска новейшей японской космической ракеты H3 провалилась — потерян сверхсовременный спутник DAICHI-3Intel завершила разработку 1,8- и 2-нм техпроцессов для выпуска самых передовых чипов — их внедрят в 2024 году
- • Intel завершила разработку 1,8- и 2-нм техпроцессов для выпуска самых передовых чипов — их внедрят в 2024 году